Пригласить
Отклонить
Рассмотреть позже
Отправить письмо
Ещё
 
Мне нравится
Резюме 22897798
19 марта

Внутренний аудитор, Аудитор, Финансовый директор, Финансовый контролер

По договоренности
не имеет значения
не имеет значения
41 год (22 октября 1975), мужской, высшее образование, не женат, есть дети
Москва, Сао, м. Петровско-Разумовская
Готов к командировкам, гражданство: Россия
Работал
Общий рабочий стаж — 15 лет и 10 месяцев

январь 2014 — январь 2016
2 года и 1 месяц

Внутренний аудитор

(Полная занятость)

LAM-RUS A.S. Морская линия, г. Istanbul.

Проведение всестороннего аудита бухгалтерской, управленческой и налоговой отчетности компаний группы (Морская линия Lamrus, агенты Istanbul, Ростов-на-Дону). Разработка плана корректирующих процедур и меропиятий. Проведение обучающих программм для сотрудников финансового блока. Оценка операционных, налоговых рисков группы. Проведение консультаций и презентаций для акционеров по вопросам учета и контроля, разъяснение сложных вопросов учета.
Анализ бизнес-процессов и доработка (внедрение) на его основе управленческой отчетности и контроль над ее исполнением. Внедрение контрольных процедур и проведение контрольных мероприятий. Поддержание системы контроля.
Методологическая поддержка пользователей и разработка единой системы учета. Подготовка к консолидации отчетности.
Сравнительный анализ эффективности работы компаний группы.
Защита аудиторского заключения на собрании акционеров.
Подготовка плана внедрения единой программы финансового и налогового учета на основе концепции единой учетной политики.

апрель 2012 — декабрь 2013
1 год и 9 месяцев

Заместитель генерального директора, внутренний аудитор

(Полная занятость)

ООО "УК "Агрохолдинг-Истра", г. Москва.

Составление и исполнение годового плана аудита по компании,
дочерним и зависимым обществам.
Внедрение контрольных процедур и проведение контрольных мероприятий.
Проверка состояния бухгалтерского и налогового учета в компании по всем участкам.
Выявление и устранение некорректного отражения операций.
Подготовка управленческой отчетности в соответствии с IFRS
Проверка управленческой отчетности на соответствие фактическим данным и бухгалтерской отчетности.
Проверка соответствия учета в подразделениях требованиям законодательства РФ.
Проведение тематических проверок по разным областям учета,
составление отчетов руководству и контроль над корректировкой данных.
Проведение проверок по специальным заданям.
Выявление и устранение налоговых рисков.
Расчет оптимальной величины налоговой нагрузки.
Консультирование главных бухгалтеров дочерних
и зависимых обществ по вопросам учета.
Дополнительно:
Подготовка бизнес плана направленного на получение субсидии от Правительства Москвы - компенсация части затрат по лизинговым договорам от департамента малого бизнеса г. Москвы. Документы приняты департаментом, назначены дополнительные мероприятия.
Оформление обеспечения по финансированию деятельности растениеводства (100млнР) Подготовка материалов к страхованию будущего урожая в "РСХБ-страхование". Формализация процедуры. Разработка и представление необходимой документации, подготовка запросов. Пройден комитет. Получены предварительные ставки страхования. Стадия подписания.
Описание рисков и возможностей их устранения, Подготовка бюджета внедрения оптимизированных процедур. Подготовка бизнес-схемы, оптимизация бизнес процессов, интеграция.
Разработка методологии внутренних контролей. Формализация и внедрение отчетов.
остановка и внедрение управленческого учета и отчетности в медийной компании на базе программного продукта 1С 8.2.
Описание бизнес-процессов и интеграция в корпоративную систему.
Обеспечение соответствия отчетности требованиям международных стандартов (IFRS)/
Формализация и создание системы внутренних регламентов и процедур.
Разработка регламентов и функций контроля за их исполнением.
Настройка программного продукта для оптимального функционирования с учетом отраслевой специфики.
Обучение сотрудников специфике программного продукта, создание регламентов и формализация процедур.
Защита учетных данных, отчетности и корректности внутренних процедур и контролей на ОСА и перед аудитором общества.

апрель 2011 — апрель 2012
1 год и 1 месяц

Внутренний аудитор

(Полная занятость)

ООО "Универсал Спецтехника", г. Москва.

Проверка состояния бухгалтерского и налогового учета в компании по всем участкам.
Выявление и устранение некорректного отражения операций.
Контроль исполнительской дисциплины и оценка эффективности работы сотрудников.
Обеспечение надлежащего исполнения работниками организаций внутренних инструкций, регламентов и распоряжений руководства.
Проведение тестирования сотрудников на предмет соответствия занимаемой должности.
Контроль исполнительской дисциплины и оценка эффективности работы сотрудников.
Проверка подразделений на соответствие требований законодательства РФ. Выявление и устранение налоговых рисков.
Внедрение управленческого учета на базе 1С.
Контроль правильности и своевременности внесения данных.
Проведение внутренних аудиторских проверок подразделений компании - кадровый учет, охрана труда, ревизионная работа по филиалам компании (инвентаризация, взаимоотношение с регулирующими органами, документальное оформление операций).
Выявление несоответствий стандартам учета.
Внедрение и проведение контрольных процедур, инициирование внутренних расследований по фактам злоупотреблений (мошенничество).
Контроль наличия и использования имущества и ресурсов компании.
Консультирование по вопросам учета и контроля.
Регулярные проверки состояния бухгалтерского и налогового учета, в т.ч. правильность оформления первичных документов, расчетов с контрагентами, правильность отражения имущества и обязательств, строительных смет.
Работа с налоговыми органами в части возврата излишне оплаченных денежных средств.
Выявление и последующее устранение рисков операционной деятельности компании.
Выявление «узких мест» бизнеса, проработка новых направлений бизнеса.
Описание, корректировка и отладка бизнес-процессов внутри компании.
Экспертиза хозяйственных договоров компании, учредительных документов, внутренних регламентов.
Обеспечение «прозрачности» учета для собственников организации.
Разработка внутренних регламентов, подготовка распоряжений руководства. Анализ наличия ошибок в учете, устранение причин их возникновения.
Анализ системы внутреннего контроля.
Подготовка аналитических материалов для руководства и собственникам бизнеса по результатам проверок, контрольных мероприятий.
Взаимодействие с внешними аудиторами: пояснения и корректировки к аудиторскому заключению.

март 2007 — апрель 2011
4 года и 2 месяца

Внутренний аудитор

(Полная занятость)

ОАО "Росдорлизинг", г. Москва.

Контроль за состоянием бухгалтерского учета (РСБУ).
Разработка и поддержание учетной политики (РСБУ, МСФО).
Контроль за составлением отчетности по международным стандартам и ее защита перед аудитором общества (трансформация).
Подготовка и проведение обязательного аудита по РСБУ (94-ФЗ), подготовка к аудиту по МСФО (Deloitte, BIG4).
Проведение ревизий расчетов, учета имущества и обязательств, правильности начисления налогов.
Консультирование по вопросам налогообложения и оформления хозяйственных операций.
Контроль за устранением недочетов, выявленных в результате аудита.
Регулярные проверки состояния бухгалтерского и налогового учета, в т.ч. правильность оформления первичных документов, расчетов с контрагентами, правильность отражения имущества и обязательств.
Контроль за составлением отчетности по международным стандартам и ее защита.
Взаимодействие с кредитными организациями по вопросам контроля и учета, предоставление расшифровок и пояснений к отчетности РСБУ и МСФО.
Организация конкурса по выбору аудитора (94-ФЗ). Разработка методологии проведения и конкурсной документации.
Определение оптимальных критериев отбора поставщиков товаров (услуг).
Проведение конкурса с соблюдением всех регламентов.
Оформление надлежащей документации, протоколов.
Защита конкурсной документации перед собственником (100% РФ - Росимущество).
Взаимодействие с представителями собственника по результатам аудита.
Составление годового отчета Общества (ОАО)
Анализ системы внутреннего контроля. Внедрение контрольных процедур.
Дополнительно: Анализ бизнес-планов и инвест-проектов - разработка проекта "Бизнес-план по строительству комплекса по переработке газового конденсата в автомобильное топливо")
Постоянное участие в комиссиях по инвентаризации имущества, расчетов.
Проведение АФХД как внутри компании, так и контрагентов.
Внедрение контрольных процедур в организации.
Организация проведения общих собраний акционеров (годовые и внеочередные).
Контроль и визирование сложных договорных отношений.
Аналитическая поддержка руководству для принятия решений.

март 2004 — январь 2007
2 года и 11 месяцев

Финансовый менеджер

(Полная занятость)

ООО "Магистраль Контейнерные Линии", г. Москва.

Контроль деятельности агентов в портах Китая и Кореи, отчетность перед головным офисом (Москва), анализ деятельности агентов.
Контроль обоснования затрат агентов, проверка начисленных вознаграждений, урегулирование вопросов взаиморасчетов.
- разработка и контроль бюджета доходов и расходов;
- ведение оперативного бюджета (БДДС);
- анализ финансовых результатов;
- подготовка аналитических материалов на основании анализа финансовой отчетности;
- разработка форм отчетности перед головным офисом.

февраль 2003 — январь 2004
1 год

Финансовый менеджер

Esys Distribution Rus, г. Москва.

Контроль взаиморасчетов с головным офисов в Сингапуре.
- разработка и подготовка отчетов по внутрифирменным стандартам для головного офиса в Сингапуре;
- разработка и внедрение внутренних форм отчетности;
- контроль за исполнением бюджета (план-факт анализ)
Разработка методики формирования прибыли Price protection.

май 2001 — январь 2003
1 год и 9 месяцев

Финансовый менеджер

ЗАО «РМЛ-ФАРМА», г. Москва.

- формирование ценовой политики (исследование рынка, калькуляция себестоимости);
- позаказный расчет цен (тендеры);
- расчет и анализ финансовых показателей деятельности, аналитические отчеты руководству;
- ведение оперативного бюджета продаж.
Внедрение Direct Costing

февраль 2000 — май 2001
1 год и 4 месяца

Менеджер финансово-ревизионного подразделения

Торговый дом «Евросеть», г. Москва.

- контроль деятельности подразделений;
- ведение оперативного учета;
- бюджетирование
- план-факт анализ.

Ключевые навыки
Высокий уровень аналитических навыков, хорошее понимание внутрифирменных процессов и их взаимосвязь с финансовыми, бухгалтерскими и налоговыми последствиями.
Анализ и расшифровка бухгалтерской и финансовой отчетности.
АФХД в полном объеме (Кафедра "Учета, анализа и аудита")
Отличное знание и понимание бухгалтерского и налогового законодательства.
Опыт ведения учета и расчетов в международных организациях.
Проведения макроэкономического анализа и подготовка рекомендаций для принятия решений.
Продвинутый пользователь PC, Mac - Dos, Windows, MacOSX (финансовые, бухгалтерские, аналитические программы), разговорный английский.
Опыт финансовой работы на производстве (производство алкогольной продукции, производство стеклотары)
Сильные стороны: Ответственность, стрессоустойчивость, неконфликтность, .
Строгое соблюдения конфиденциальности.

Компьютерные навыки:
Windows, MacOsX, любые офисные и учетные программы.
Учился

по 1999

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова Уровень образования: Высшее. Факультет: Экономический. Специальность: Экономист. Форма обучения: Вечерняя.
Курсы и тренинги

2010

Аудитор. Министерство Финансов РФ, г. Москва

Знает и умеет
Английский язык разговорный
Водительские права категории B
О себе

Опыт анализа и расшифровки финансовой отчетности компаний различных видов деятельности, правовых форм; построение моделей. Отладка бизнес-процессов посредством детального регламентирования. Оптимизация управления и планирования. Создание карт рисков.
Неоднократное участие в составе группы аудиторов по проверке крупнейших компаний в различных регионах России - ЭкоНиваАгро (Воронеж), Молоко Черноземья (Вкуснотеево - Воронеж), Вода Крыма (Симферополь), МИЦ-Недвижимость (Москва). Полный цикл внешнего аудита: сбор доказательств, составление бумаг аудитора, написание заключения. Эффективное взаимодействие с клиентами.

Пригласить
Отклонить
Рассмотреть позже
Отправить письмо
 
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
Хочешь машину
как у соседа?
Узнай, где он работает
с помощью SuperJob!
Подробнее
№ 22897798 обновлено 19 марта, 09:08
Внутренний аудитор, Аудитор, Финансовый директор, Финансовый контролер
По договоренности, готов к командировкам
Мужчина, 41 год (22 октября 1975)
Высшее образование
не женат, есть дети
Москва, Сао (м. Петровско-Разумовская)
гражданство Россия
Опыт работы 15 лет и 10 месяцев
2 года 1 месяц
январь 2014  — январь 2016
LAM-RUS A.S. Морская линия, Istanbul, полная занятость
Внутренний аудитор
Проведение всестороннего аудита бухгалтерской, управленческой и налоговой отчетности компаний группы (Морская линия Lamrus, агенты Istanbul, Ростов-на-Дону). Разработка плана корректирующих процедур и меропиятий. Проведение обучающих программм для сотрудников финансового блока. Оценка операционных, налоговых рисков группы. Проведение консультаций и презентаций для акционеров по вопросам учета и контроля, разъяснение сложных вопросов учета.
Анализ бизнес-процессов и доработка (внедрение) на его основе управленческой отчетности и контроль над ее исполнением. Внедрение контрольных процедур и проведение контрольных мероприятий. Поддержание системы контроля.
Методологическая поддержка пользователей и разработка единой системы учета. Подготовка к консолидации отчетности.
Сравнительный анализ эффективности работы компаний группы.
Защита аудиторского заключения на собрании акционеров.
Подготовка плана внедрения единой программы финансового и налогового учета на основе концепции единой учетной политики.
1 год 9 месяцев
апрель 2012  — декабрь 2013
ООО "УК "Агрохолдинг-Истра", Москва, полная занятость
Заместитель генерального директора, внутренний аудитор
Составление и исполнение годового плана аудита по компании,
дочерним и зависимым обществам.
Внедрение контрольных процедур и проведение контрольных мероприятий.
Проверка состояния бухгалтерского и налогового учета в компании по всем участкам.
Выявление и устранение некорректного отражения операций.
Подготовка управленческой отчетности в соответствии с IFRS
Проверка управленческой отчетности на соответствие фактическим данным и бухгалтерской отчетности.
Проверка соответствия учета в подразделениях требованиям законодательства РФ.
Проведение тематических проверок по разным областям учета,
составление отчетов руководству и контроль над корректировкой данных.
Проведение проверок по специальным заданям.
Выявление и устранение налоговых рисков.
Расчет оптимальной величины налоговой нагрузки.
Консультирование главных бухгалтеров дочерних
и зависимых обществ по вопросам учета.
Дополнительно:
Подготовка бизнес плана направленного на получение субсидии от Правительства Москвы - компенсация части затрат по лизинговым договорам от департамента малого бизнеса г. Москвы. Документы приняты департаментом, назначены дополнительные мероприятия.
Оформление обеспечения по финансированию деятельности растениеводства (100млнР) Подготовка материалов к страхованию будущего урожая в "РСХБ-страхование". Формализация процедуры. Разработка и представление необходимой документации, подготовка запросов. Пройден комитет. Получены предварительные ставки страхования. Стадия подписания.
Описание рисков и возможностей их устранения, Подготовка бюджета внедрения оптимизированных процедур. Подготовка бизнес-схемы, оптимизация бизнес процессов, интеграция.
Разработка методологии внутренних контролей. Формализация и внедрение отчетов.
остановка и внедрение управленческого учета и отчетности в медийной компании на базе программного продукта 1С 8.2.
Описание бизнес-процессов и интеграция в корпоративную систему.
Обеспечение соответствия отчетности требованиям международных стандартов (IFRS)/
Формализация и создание системы внутренних регламентов и процедур.
Разработка регламентов и функций контроля за их исполнением.
Настройка программного продукта для оптимального функционирования с учетом отраслевой специфики.
Обучение сотрудников специфике программного продукта, создание регламентов и формализация процедур.
Защита учетных данных, отчетности и корректности внутренних процедур и контролей на ОСА и перед аудитором общества.
1 год 1 месяц
апрель 2011  — апрель 2012
ООО "Универсал Спецтехника", Москва, полная занятость
Внутренний аудитор
Проверка состояния бухгалтерского и налогового учета в компании по всем участкам.
Выявление и устранение некорректного отражения операций.
Контроль исполнительской дисциплины и оценка эффективности работы сотрудников.
Обеспечение надлежащего исполнения работниками организаций внутренних инструкций, регламентов и распоряжений руководства.
Проведение тестирования сотрудников на предмет соответствия занимаемой должности.
Контроль исполнительской дисциплины и оценка эффективности работы сотрудников.
Проверка подразделений на соответствие требований законодательства РФ. Выявление и устранение налоговых рисков.
Внедрение управленческого учета на базе 1С.
Контроль правильности и своевременности внесения данных.
Проведение внутренних аудиторских проверок подразделений компании - кадровый учет, охрана труда, ревизионная работа по филиалам компании (инвентаризация, взаимоотношение с регулирующими органами, документальное оформление операций).
Выявление несоответствий стандартам учета.
Внедрение и проведение контрольных процедур, инициирование внутренних расследований по фактам злоупотреблений (мошенничество).
Контроль наличия и использования имущества и ресурсов компании.
Консультирование по вопросам учета и контроля.
Регулярные проверки состояния бухгалтерского и налогового учета, в т.ч. правильность оформления первичных документов, расчетов с контрагентами, правильность отражения имущества и обязательств, строительных смет.
Работа с налоговыми органами в части возврата излишне оплаченных денежных средств.
Выявление и последующее устранение рисков операционной деятельности компании.
Выявление «узких мест» бизнеса, проработка новых направлений бизнеса.
Описание, корректировка и отладка бизнес-процессов внутри компании.
Экспертиза хозяйственных договоров компании, учредительных документов, внутренних регламентов.
Обеспечение «прозрачности» учета для собственников организации.
Разработка внутренних регламентов, подготовка распоряжений руководства. Анализ наличия ошибок в учете, устранение причин их возникновения.
Анализ системы внутреннего контроля.
Подготовка аналитических материалов для руководства и собственникам бизнеса по результатам проверок, контрольных мероприятий.
Взаимодействие с внешними аудиторами: пояснения и корректировки к аудиторскому заключению.
4 года 2 месяца
март 2007  — апрель 2011
ОАО "Росдорлизинг", Москва, полная занятость
Внутренний аудитор
Контроль за состоянием бухгалтерского учета (РСБУ).
Разработка и поддержание учетной политики (РСБУ, МСФО).
Контроль за составлением отчетности по международным стандартам и ее защита перед аудитором общества (трансформация).
Подготовка и проведение обязательного аудита по РСБУ (94-ФЗ), подготовка к аудиту по МСФО (Deloitte, BIG4).
Проведение ревизий расчетов, учета имущества и обязательств, правильности начисления налогов.
Консультирование по вопросам налогообложения и оформления хозяйственных операций.
Контроль за устранением недочетов, выявленных в результате аудита.
Регулярные проверки состояния бухгалтерского и налогового учета, в т.ч. правильность оформления первичных документов, расчетов с контрагентами, правильность отражения имущества и обязательств.
Контроль за составлением отчетности по международным стандартам и ее защита.
Взаимодействие с кредитными организациями по вопросам контроля и учета, предоставление расшифровок и пояснений к отчетности РСБУ и МСФО.
Организация конкурса по выбору аудитора (94-ФЗ). Разработка методологии проведения и конкурсной документации.
Определение оптимальных критериев отбора поставщиков товаров (услуг).
Проведение конкурса с соблюдением всех регламентов.
Оформление надлежащей документации, протоколов.
Защита конкурсной документации перед собственником (100% РФ - Росимущество).
Взаимодействие с представителями собственника по результатам аудита.
Составление годового отчета Общества (ОАО)
Анализ системы внутреннего контроля. Внедрение контрольных процедур.
Дополнительно: Анализ бизнес-планов и инвест-проектов - разработка проекта "Бизнес-план по строительству комплекса по переработке газового конденсата в автомобильное топливо")
Постоянное участие в комиссиях по инвентаризации имущества, расчетов.
Проведение АФХД как внутри компании, так и контрагентов.
Внедрение контрольных процедур в организации.
Организация проведения общих собраний акционеров (годовые и внеочередные).
Контроль и визирование сложных договорных отношений.
Аналитическая поддержка руководству для принятия решений.
2 года 11 месяцев
март 2004  — январь 2007
ООО "Магистраль Контейнерные Линии", Москва, полная занятость
Финансовый менеджер
Контроль деятельности агентов в портах Китая и Кореи, отчетность перед головным офисом (Москва), анализ деятельности агентов.
Контроль обоснования затрат агентов, проверка начисленных вознаграждений, урегулирование вопросов взаиморасчетов.
- разработка и контроль бюджета доходов и расходов;
- ведение оперативного бюджета (БДДС);
- анализ финансовых результатов;
- подготовка аналитических материалов на основании анализа финансовой отчетности;
- разработка форм отчетности перед головным офисом.
1 год
февраль 2003  — январь 2004
Esys Distribution Rus, Москва
Финансовый менеджер
Контроль взаиморасчетов с головным офисов в Сингапуре.
- разработка и подготовка отчетов по внутрифирменным стандартам для головного офиса в Сингапуре;
- разработка и внедрение внутренних форм отчетности;
- контроль за исполнением бюджета (план-факт анализ)
Разработка методики формирования прибыли Price protection.
1 год 9 месяцев
май 2001  — январь 2003
ЗАО «РМЛ-ФАРМА», Москва
Финансовый менеджер
- формирование ценовой политики (исследование рынка, калькуляция себестоимости);
- позаказный расчет цен (тендеры);
- расчет и анализ финансовых показателей деятельности, аналитические отчеты руководству;
- ведение оперативного бюджета продаж.
Внедрение Direct Costing
1 год 4 месяца
февраль 2000  — май 2001
Торговый дом «Евросеть», Москва
Менеджер финансово-ревизионного подразделения
- контроль деятельности подразделений;
- ведение оперативного учета;
- бюджетирование
- план-факт анализ.
Высшее образование
1999
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Экономический
Вечерняя форма обучения
Экономист
Курсы
2010
Министерство Финансов РФ
Аудитор
Москва
Навыки и умения
Иностранные языки
Английский (разговорный).
Водительское удостоверение
Категория B
Профессиональные навыки
Высокий уровень аналитических навыков, хорошее понимание внутрифирменных процессов и их взаимосвязь с финансовыми, бухгалтерскими и налоговыми последствиями.
Анализ и расшифровка бухгалтерской и финансовой отчетности.
АФХД в полном объеме (Кафедра "Учета, анализа и аудита")
Отличное знание и понимание бухгалтерского и налогового законодательства.
Опыт ведения учета и расчетов в международных организациях.
Проведения макроэкономического анализа и подготовка рекомендаций для принятия решений.
Продвинутый пользователь PC, Mac - Dos, Windows, MacOSX (финансовые, бухгалтерские, аналитические программы), разговорный английский.
Опыт финансовой работы на производстве (производство алкогольной продукции, производство стеклотары)
Сильные стороны: Ответственность, стрессоустойчивость, неконфликтность, .
Строгое соблюдения конфиденциальности.

Компьютерные навыки:
Windows, MacOsX, любые офисные и учетные программы.
Дополнительные сведения
Опыт анализа и расшифровки финансовой отчетности компаний различных видов деятельности, правовых форм; построение моделей. Отладка бизнес-процессов посредством детального регламентирования. Оптимизация управления и планирования. Создание карт рисков.
Неоднократное участие в составе группы аудиторов по проверке крупнейших компаний в различных регионах России - ЭкоНиваАгро (Воронеж), Молоко Черноземья (Вкуснотеево - Воронеж), Вода Крыма (Симферополь), МИЦ-Недвижимость (Москва). Полный цикл внешнего аудита: сбор доказательств, составление бумаг аудитора, написание заключения. Эффективное взаимодействие с клиентами.