Резюме добавлено в папку «Входящие»
№ 22897798Обновлено 28 апреля
В избранные

Внутренний аудитор, Аудитор, Финансовый директор, Финансовый контролер

По договоренности
Муж., 42 года (22 октября 1975), высшее образование, не женат, есть дети
Москва, Сао, м. Петровско-Разумовская
Готов к командировкам, гражданство: Россия
Покупка контактной информации
Сразу после оплаты вы получите имя, эл.адрес и телефон соискателя и сможете пригласить его на собеседование
Купить за 500 Р Выбрать тариф (от 150 Р за резюме)
Возврат денег за покупку невозможен
Опыт работы 15 лет и 10 месяцев
2 года и 1 месяц
январь 2014 — январь 2016
Внутренний аудитор
LAM-RUS A.S. Морская линия, Istanbul, полная занятость
Проведение всестороннего аудита бухгалтерской, управленческой и налоговой отчетности компаний группы (Морская линия Lamrus, агенты Istanbul, Ростов-на-Дону). Разработка плана корректирующих процедур и меропиятий. Проведение обучающих программм для сотрудников финансового блока. Оценка операционных, налоговых рисков группы. Проведение консультаций и презентаций для акционеров по вопросам учета и контроля, разъяснение сложных вопросов учета.
Анализ бизнес-процессов и доработка (внедрение) на его основе управленческой отчетности и контроль над ее исполнением. Внедрение контрольных процедур и проведение контрольных мероприятий. Поддержание системы контроля.
Методологическая поддержка пользователей и разработка единой системы учета. Подготовка к консолидации отчетности.
Сравнительный анализ эффективности работы компаний группы.
Защита аудиторского заключения на собрании акционеров.
Подготовка плана внедрения единой программы финансового и налогового учета на основе концепции единой учетной политики.
1 год и 9 месяцев
апрель 2012 — декабрь 2013
Заместитель генерального директора, внутренний аудитор
ООО "УК "Агрохолдинг-Истра", Москва, полная занятость
Составление и исполнение годового плана аудита по компании,
дочерним и зависимым обществам.
Внедрение контрольных процедур и проведение контрольных мероприятий.
Проверка состояния бухгалтерского и налогового учета в компании по всем участкам.
Выявление и устранение некорректного отражения операций.
Подготовка управленческой отчетности в соответствии с IFRS
Проверка управленческой отчетности на соответствие фактическим данным и бухгалтерской отчетности.
Проверка соответствия учета в подразделениях требованиям законодательства РФ.
Проведение тематических проверок по разным областям учета,
составление отчетов руководству и контроль над корректировкой данных.
Проведение проверок по специальным заданям.
Выявление и устранение налоговых рисков.
Расчет оптимальной величины налоговой нагрузки.
Консультирование главных бухгалтеров дочерних
и зависимых обществ по вопросам учета.
Дополнительно:
Подготовка бизнес плана направленного на получение субсидии от Правительства Москвы - компенсация части затрат по лизинговым договорам от департамента малого бизнеса г. Москвы. Документы приняты департаментом, назначены дополнительные мероприятия.
Оформление обеспечения по финансированию деятельности растениеводства (100млнР) Подготовка материалов к страхованию будущего урожая в "РСХБ-страхование". Формализация процедуры. Разработка и представление необходимой документации, подготовка запросов. Пройден комитет. Получены предварительные ставки страхования. Стадия подписания.
Описание рисков и возможностей их устранения, Подготовка бюджета внедрения оптимизированных процедур. Подготовка бизнес-схемы, оптимизация бизнес процессов, интеграция.
Разработка методологии внутренних контролей. Формализация и внедрение отчетов.
остановка и внедрение управленческого учета и отчетности в медийной компании на базе программного продукта 1С 8.2.
Описание бизнес-процессов и интеграция в корпоративную систему.
Обеспечение соответствия отчетности требованиям международных стандартов (IFRS)/
Формализация и создание системы внутренних регламентов и процедур.
Разработка регламентов и функций контроля за их исполнением.
Настройка программного продукта для оптимального функционирования с учетом отраслевой специфики.
Обучение сотрудников специфике программного продукта, создание регламентов и формализация процедур.
Защита учетных данных, отчетности и корректности внутренних процедур и контролей на ОСА и перед аудитором общества.
1 год и 1 месяц
апрель 2011 — апрель 2012
Внутренний аудитор
ООО "Универсал Спецтехника", Москва, полная занятость
Проверка состояния бухгалтерского и налогового учета в компании по всем участкам.
Выявление и устранение некорректного отражения операций.
Контроль исполнительской дисциплины и оценка эффективности работы сотрудников.
Обеспечение надлежащего исполнения работниками организаций внутренних инструкций, регламентов и распоряжений руководства.
Проведение тестирования сотрудников на предмет соответствия занимаемой должности.
Контроль исполнительской дисциплины и оценка эффективности работы сотрудников.
Проверка подразделений на соответствие требований законодательства РФ. Выявление и устранение налоговых рисков.
Внедрение управленческого учета на базе 1С.
Контроль правильности и своевременности внесения данных.
Проведение внутренних аудиторских проверок подразделений компании - кадровый учет, охрана труда, ревизионная работа по филиалам компании (инвентаризация, взаимоотношение с регулирующими органами, документальное оформление операций).
Выявление несоответствий стандартам учета.
Внедрение и проведение контрольных процедур, инициирование внутренних расследований по фактам злоупотреблений (мошенничество).
Контроль наличия и использования имущества и ресурсов компании.
Консультирование по вопросам учета и контроля.
Регулярные проверки состояния бухгалтерского и налогового учета, в т.ч. правильность оформления первичных документов, расчетов с контрагентами, правильность отражения имущества и обязательств, строительных смет.
Работа с налоговыми органами в части возврата излишне оплаченных денежных средств.
Выявление и последующее устранение рисков операционной деятельности компании.
Выявление «узких мест» бизнеса, проработка новых направлений бизнеса.
Описание, корректировка и отладка бизнес-процессов внутри компании.
Экспертиза хозяйственных договоров компании, учредительных документов, внутренних регламентов.
Обеспечение «прозрачности» учета для собственников организации.
Разработка внутренних регламентов, подготовка распоряжений руководства. Анализ наличия ошибок в учете, устранение причин их возникновения.
Анализ системы внутреннего контроля.
Подготовка аналитических материалов для руководства и собственникам бизнеса по результатам проверок, контрольных мероприятий.
Взаимодействие с внешними аудиторами: пояснения и корректировки к аудиторскому заключению.
4 года и 2 месяца
март 2007 — апрель 2011
Внутренний аудитор
ОАО "Росдорлизинг", Москва, полная занятость
Контроль за состоянием бухгалтерского учета (РСБУ).
Разработка и поддержание учетной политики (РСБУ, МСФО).
Контроль за составлением отчетности по международным стандартам и ее защита перед аудитором общества (трансформация).
Подготовка и проведение обязательного аудита по РСБУ (94-ФЗ), подготовка к аудиту по МСФО (Deloitte, BIG4).
Проведение ревизий расчетов, учета имущества и обязательств, правильности начисления налогов.
Консультирование по вопросам налогообложения и оформления хозяйственных операций.
Контроль за устранением недочетов, выявленных в результате аудита.
Регулярные проверки состояния бухгалтерского и налогового учета, в т.ч. правильность оформления первичных документов, расчетов с контрагентами, правильность отражения имущества и обязательств.
Контроль за составлением отчетности по международным стандартам и ее защита.
Взаимодействие с кредитными организациями по вопросам контроля и учета, предоставление расшифровок и пояснений к отчетности РСБУ и МСФО.
Организация конкурса по выбору аудитора (94-ФЗ). Разработка методологии проведения и конкурсной документации.
Определение оптимальных критериев отбора поставщиков товаров (услуг).
Проведение конкурса с соблюдением всех регламентов.
Оформление надлежащей документации, протоколов.
Защита конкурсной документации перед собственником (100% РФ - Росимущество).
Взаимодействие с представителями собственника по результатам аудита.
Составление годового отчета Общества (ОАО)
Анализ системы внутреннего контроля. Внедрение контрольных процедур.
Дополнительно: Анализ бизнес-планов и инвест-проектов - разработка проекта "Бизнес-план по строительству комплекса по переработке газового конденсата в автомобильное топливо")
Постоянное участие в комиссиях по инвентаризации имущества, расчетов.
Проведение АФХД как внутри компании, так и контрагентов.
Внедрение контрольных процедур в организации.
Организация проведения общих собраний акционеров (годовые и внеочередные).
Контроль и визирование сложных договорных отношений.
Аналитическая поддержка руководству для принятия решений.
2 года и 11 месяцев
март 2004 — январь 2007
Финансовый менеджер
ООО "Магистраль Контейнерные Линии", Москва, полная занятость
Контроль деятельности агентов в портах Китая и Кореи, отчетность перед головным офисом (Москва), анализ деятельности агентов.
Контроль обоснования затрат агентов, проверка начисленных вознаграждений, урегулирование вопросов взаиморасчетов.
- разработка и контроль бюджета доходов и расходов;
- ведение оперативного бюджета (БДДС);
- анализ финансовых результатов;
- подготовка аналитических материалов на основании анализа финансовой отчетности;
- разработка форм отчетности перед головным офисом.
1 год
февраль 2003 — январь 2004
Финансовый менеджер
Esys Distribution Rus, Москва
Контроль взаиморасчетов с головным офисов в Сингапуре.
- разработка и подготовка отчетов по внутрифирменным стандартам для головного офиса в Сингапуре;
- разработка и внедрение внутренних форм отчетности;
- контроль за исполнением бюджета (план-факт анализ)
Разработка методики формирования прибыли Price protection.
1 год и 9 месяцев
май 2001 — январь 2003
Финансовый менеджер
ЗАО «РМЛ-ФАРМА», Москва
- формирование ценовой политики (исследование рынка, калькуляция себестоимости);
- позаказный расчет цен (тендеры);
- расчет и анализ финансовых показателей деятельности, аналитические отчеты руководству;
- ведение оперативного бюджета продаж.
Внедрение Direct Costing
1 год и 4 месяца
февраль 2000 — май 2001
Менеджер финансово-ревизионного подразделения
Торговый дом «Евросеть», Москва
- контроль деятельности подразделений;
- ведение оперативного учета;
- бюджетирование
- план-факт анализ.
Высшее образование
1999
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Экономический
Вечерняя форма обучения
Экономист
Курсы
2010
Министерство Финансов РФ
Аудитор
Москва
Навыки и умения
Иностранные языки
Английский (разговорный).
Водительское удостоверение
Категория B
Профессиональные навыки
Высокий уровень аналитических навыков, хорошее понимание внутрифирменных процессов и их взаимосвязь с финансовыми, бухгалтерскими и налоговыми последствиями.
Анализ и расшифровка бухгалтерской и финансовой отчетности.
АФХД в полном объеме (Кафедра "Учета, анализа и аудита")
Отличное знание и понимание бухгалтерского и налогового законодательства.
Опыт ведения учета и расчетов в международных организациях.
Проведения макроэкономического анализа и подготовка рекомендаций для принятия решений.
Продвинутый пользователь PC, Mac - Dos, Windows, MacOSX (финансовые, бухгалтерские, аналитические программы), разговорный английский.
Опыт финансовой работы на производстве (производство алкогольной продукции, производство стеклотары)
Сильные стороны: Ответственность, стрессоустойчивость, неконфликтность, .
Строгое соблюдения конфиденциальности.

Компьютерные навыки:
Windows, MacOsX, любые офисные и учетные программы.
Дополнительные сведения
Опыт анализа и расшифровки финансовой отчетности компаний различных видов деятельности, правовых форм; построение моделей. Отладка бизнес-процессов посредством детального регламентирования. Оптимизация управления и планирования. Создание карт рисков.
Неоднократное участие в составе группы аудиторов по проверке крупнейших компаний в различных регионах России - ЭкоНиваАгро (Воронеж), Молоко Черноземья (Вкуснотеево - Воронеж), Вода Крыма (Симферополь), МИЦ-Недвижимость (Москва). Полный цикл внешнего аудита: сбор доказательств, составление бумаг аудитора, написание заключения. Эффективное взаимодействие с клиентами.
https://img.superjob.ru
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
Хочешь машину
как у соседа?
Узнай, где он работает
с помощью SuperJob!
Подробнее
Похожие резюме
Главный бухгалтер / Бухгалтер / Финансовый директор
100 000 Р
Главный бухгалтер, ООО " АЙВЭЙ" Представительство SLAMSTOP LPT в России
Главный бухгалтер / Бухгалтер / Финансовый директор
Финансовый директор
По договоренности
Финансовый директор, "Гарант-Трейд М" ООО, (ФПК "Гарант-Инвест)
Финансовый директор
Смотреть все резюме
Резюме № 22897798 в открытом доступе Последнее обновление 28 апреля, 11:53

Резюме

Внутренний аудитор, Аудитор, Финансовый директор, Финансовый контролер По договоренности
Готов к командировкам.
Дата рождения: 22 октября 1975, 42 года. Не женат, есть дети, гражданство Россия.
Москва, Сао (м. Петровско-Разумовская)
01.2014—01.2016   2 года 1 месяц
Внутренний аудитор
LAM-RUS A.S. Морская линия, г. Istanbul, полная занятость.
Проведение всестороннего аудита бухгалтерской, управленческой и налоговой отчетности компаний группы (Морская линия Lamrus, агенты Istanbul, Ростов-на-Дону). Разработка плана корректирующих процедур и меропиятий. Проведение обучающих программм для сотрудников финансового блока. Оценка операционных, налоговых рисков группы. Проведение консультаций и презентаций для акционеров по вопросам учета и контроля, разъяснение сложных вопросов учета.
Анализ бизнес-процессов и доработка (внедрение) на его основе управленческой отчетности и контроль над ее исполнением. Внедрение контрольных процедур и проведение контрольных мероприятий. Поддержание системы контроля.
Методологическая поддержка пользователей и разработка единой системы учета. Подготовка к консолидации отчетности.
Сравнительный анализ эффективности работы компаний группы.
Защита аудиторского заключения на собрании акционеров.
Подготовка плана внедрения единой программы финансового и налогового учета на основе концепции единой учетной политики.
04.2012—12.2013   1 год 9 месяцев
Заместитель генерального директора, внутренний аудитор
ООО "УК "Агрохолдинг-Истра", г. Москва, полная занятость.
Составление и исполнение годового плана аудита по компании,
дочерним и зависимым обществам.
Внедрение контрольных процедур и проведение контрольных мероприятий.
Проверка состояния бухгалтерского и налогового учета в компании по всем участкам.
Выявление и устранение некорректного отражения операций.
Подготовка управленческой отчетности в соответствии с IFRS
Проверка управленческой отчетности на соответствие фактическим данным и бухгалтерской отчетности.
Проверка соответствия учета в подразделениях требованиям законодательства РФ.
Проведение тематических проверок по разным областям учета,
составление отчетов руководству и контроль над корректировкой данных.
Проведение проверок по специальным заданям.
Выявление и устранение налоговых рисков.
Расчет оптимальной величины налоговой нагрузки.
Консультирование главных бухгалтеров дочерних
и зависимых обществ по вопросам учета.
Дополнительно:
Подготовка бизнес плана направленного на получение субсидии от Правительства Москвы - компенсация части затрат по лизинговым договорам от департамента малого бизнеса г. Москвы. Документы приняты департаментом, назначены дополнительные мероприятия.
Оформление обеспечения по финансированию деятельности растениеводства (100млнР) Подготовка материалов к страхованию будущего урожая в "РСХБ-страхование". Формализация процедуры. Разработка и представление необходимой документации, подготовка запросов. Пройден комитет. Получены предварительные ставки страхования. Стадия подписания.
Описание рисков и возможностей их устранения, Подготовка бюджета внедрения оптимизированных процедур. Подготовка бизнес-схемы, оптимизация бизнес процессов, интеграция.
Разработка методологии внутренних контролей. Формализация и внедрение отчетов.
остановка и внедрение управленческого учета и отчетности в медийной компании на базе программного продукта 1С 8.2.
Описание бизнес-процессов и интеграция в корпоративную систему.
Обеспечение соответствия отчетности требованиям международных стандартов (IFRS)/
Формализация и создание системы внутренних регламентов и процедур.
Разработка регламентов и функций контроля за их исполнением.
Настройка программного продукта для оптимального функционирования с учетом отраслевой специфики.
Обучение сотрудников специфике программного продукта, создание регламентов и формализация процедур.
Защита учетных данных, отчетности и корректности внутренних процедур и контролей на ОСА и перед аудитором общества.
04.2011—04.2012   1 год 1 месяц
Внутренний аудитор
ООО "Универсал Спецтехника", г. Москва, полная занятость.
Проверка состояния бухгалтерского и налогового учета в компании по всем участкам.
Выявление и устранение некорректного отражения операций.
Контроль исполнительской дисциплины и оценка эффективности работы сотрудников.
Обеспечение надлежащего исполнения работниками организаций внутренних инструкций, регламентов и распоряжений руководства.
Проведение тестирования сотрудников на предмет соответствия занимаемой должности.
Контроль исполнительской дисциплины и оценка эффективности работы сотрудников.
Проверка подразделений на соответствие требований законодательства РФ. Выявление и устранение налоговых рисков.
Внедрение управленческого учета на базе 1С.
Контроль правильности и своевременности внесения данных.
Проведение внутренних аудиторских проверок подразделений компании - кадровый учет, охрана труда, ревизионная работа по филиалам компании (инвентаризация, взаимоотношение с регулирующими органами, документальное оформление операций).
Выявление несоответствий стандартам учета.
Внедрение и проведение контрольных процедур, инициирование внутренних расследований по фактам злоупотреблений (мошенничество).
Контроль наличия и использования имущества и ресурсов компании.
Консультирование по вопросам учета и контроля.
Регулярные проверки состояния бухгалтерского и налогового учета, в т.ч. правильность оформления первичных документов, расчетов с контрагентами, правильность отражения имущества и обязательств, строительных смет.
Работа с налоговыми органами в части возврата излишне оплаченных денежных средств.
Выявление и последующее устранение рисков операционной деятельности компании.
Выявление «узких мест» бизнеса, проработка новых направлений бизнеса.
Описание, корректировка и отладка бизнес-процессов внутри компании.
Экспертиза хозяйственных договоров компании, учредительных документов, внутренних регламентов.
Обеспечение «прозрачности» учета для собственников организации.
Разработка внутренних регламентов, подготовка распоряжений руководства. Анализ наличия ошибок в учете, устранение причин их возникновения.
Анализ системы внутреннего контроля.
Подготовка аналитических материалов для руководства и собственникам бизнеса по результатам проверок, контрольных мероприятий.
Взаимодействие с внешними аудиторами: пояснения и корректировки к аудиторскому заключению.
03.2007—04.2011   4 года 2 месяца
Внутренний аудитор
ОАО "Росдорлизинг", г. Москва, полная занятость.
Контроль за состоянием бухгалтерского учета (РСБУ).
Разработка и поддержание учетной политики (РСБУ, МСФО).
Контроль за составлением отчетности по международным стандартам и ее защита перед аудитором общества (трансформация).
Подготовка и проведение обязательного аудита по РСБУ (94-ФЗ), подготовка к аудиту по МСФО (Deloitte, BIG4).
Проведение ревизий расчетов, учета имущества и обязательств, правильности начисления налогов.
Консультирование по вопросам налогообложения и оформления хозяйственных операций.
Контроль за устранением недочетов, выявленных в результате аудита.
Регулярные проверки состояния бухгалтерского и налогового учета, в т.ч. правильность оформления первичных документов, расчетов с контрагентами, правильность отражения имущества и обязательств.
Контроль за составлением отчетности по международным стандартам и ее защита.
Взаимодействие с кредитными организациями по вопросам контроля и учета, предоставление расшифровок и пояснений к отчетности РСБУ и МСФО.
Организация конкурса по выбору аудитора (94-ФЗ). Разработка методологии проведения и конкурсной документации.
Определение оптимальных критериев отбора поставщиков товаров (услуг).
Проведение конкурса с соблюдением всех регламентов.
Оформление надлежащей документации, протоколов.
Защита конкурсной документации перед собственником (100% РФ - Росимущество).
Взаимодействие с представителями собственника по результатам аудита.
Составление годового отчета Общества (ОАО)
Анализ системы внутреннего контроля. Внедрение контрольных процедур.
Дополнительно: Анализ бизнес-планов и инвест-проектов - разработка проекта "Бизнес-план по строительству комплекса по переработке газового конденсата в автомобильное топливо")
Постоянное участие в комиссиях по инвентаризации имущества, расчетов.
Проведение АФХД как внутри компании, так и контрагентов.
Внедрение контрольных процедур в организации.
Организация проведения общих собраний акционеров (годовые и внеочередные).
Контроль и визирование сложных договорных отношений.
Аналитическая поддержка руководству для принятия решений.
03.2004—01.2007   2 года 11 месяцев
Финансовый менеджер
ООО "Магистраль Контейнерные Линии", г. Москва, полная занятость.
Контроль деятельности агентов в портах Китая и Кореи, отчетность перед головным офисом (Москва), анализ деятельности агентов.
Контроль обоснования затрат агентов, проверка начисленных вознаграждений, урегулирование вопросов взаиморасчетов.
- разработка и контроль бюджета доходов и расходов;
- ведение оперативного бюджета (БДДС);
- анализ финансовых результатов;
- подготовка аналитических материалов на основании анализа финансовой отчетности;
- разработка форм отчетности перед головным офисом.
02.2003—01.2004   1 год
Финансовый менеджер
Esys Distribution Rus, г. Москва.
Контроль взаиморасчетов с головным офисов в Сингапуре.
- разработка и подготовка отчетов по внутрифирменным стандартам для головного офиса в Сингапуре;
- разработка и внедрение внутренних форм отчетности;
- контроль за исполнением бюджета (план-факт анализ)
Разработка методики формирования прибыли Price protection.
05.2001—01.2003   1 год 9 месяцев
Финансовый менеджер
ЗАО «РМЛ-ФАРМА», г. Москва.
- формирование ценовой политики (исследование рынка, калькуляция себестоимости);
- позаказный расчет цен (тендеры);
- расчет и анализ финансовых показателей деятельности, аналитические отчеты руководству;
- ведение оперативного бюджета продаж.
Внедрение Direct Costing
02.2000—05.2001   1 год 4 месяца
Менеджер финансово-ревизионного подразделения
Торговый дом «Евросеть», г. Москва.
- контроль деятельности подразделений;
- ведение оперативного учета;
- бюджетирование
- план-факт анализ.
Высшее
1999
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Факультет: Экономический
Вечерняя форма обучения
Специальность: Экономист
Курсы и тренинги
2010
Министерство Финансов РФ
Аудитор
Москва
Навыки и умения
Иностранные языки
Английский (разговорный).
Водительское удостоверение
B
Профессиональные навыки
Высокий уровень аналитических навыков, хорошее понимание внутрифирменных процессов и их взаимосвязь с финансовыми, бухгалтерскими и налоговыми последствиями.
Анализ и расшифровка бухгалтерской и финансовой отчетности.
АФХД в полном объеме (Кафедра "Учета, анализа и аудита")
Отличное знание и понимание бухгалтерского и налогового законодательства.
Опыт ведения учета и расчетов в международных организациях.
Проведения макроэкономического анализа и подготовка рекомендаций для принятия решений.
Продвинутый пользователь PC, Mac - Dos, Windows, MacOSX (финансовые, бухгалтерские, аналитические программы), разговорный английский.
Опыт финансовой работы на производстве (производство алкогольной продукции, производство стеклотары)
Сильные стороны: Ответственность, стрессоустойчивость, неконфликтность, .
Строгое соблюдения конфиденциальности.

Компьютерные навыки:
Windows, MacOsX, любые офисные и учетные программы.
Дополнительные сведения
Опыт анализа и расшифровки финансовой отчетности компаний различных видов деятельности, правовых форм; построение моделей. Отладка бизнес-процессов посредством детального регламентирования. Оптимизация управления и планирования. Создание карт рисков.
Неоднократное участие в составе группы аудиторов по проверке крупнейших компаний в различных регионах России - ЭкоНиваАгро (Воронеж), Молоко Черноземья (Вкуснотеево - Воронеж), Вода Крыма (Симферополь), МИЦ-Недвижимость (Москва). Полный цикл внешнего аудита: сбор доказательств, составление бумаг аудитора, написание заключения. Эффективное взаимодействие с клиентами.