Резюме добавлено в папку «Входящие»
№ 7903937Обновлено 21 декабря 2016
В избранные

Руководитель службы внутреннего контроля и аудита / Начальник службы риск-менеджмента / Главный аудитор

По договоренности, полный рабочий день
Муж., 45 лет (16 ноября 1971), высшее образование
Москва
Покупка контактной информации
Сразу после оплаты вы получите имя, эл.адрес и телефон соискателя и сможете пригласить его на собеседование
Купить за 500 Р Выбрать тариф (от 150 Р за резюме)
Возврат денег за покупку невозможен
Опыт работы 17 лет
5 месяцев
май  — сентябрь 2016
Руководитель направления финансового контроля
АО "НПК Химпроминжиниринг" (входит в ГК "Росатом"), Москва, полная занятость
ПРОЕКТ по разработке консолидированной управленческой отчетности группы компаний.
Дополнительно были осуществлены:
- Трансформация отчетности СП, подготовленной по китайским стандартам в отчетность, подготовленную в соответствие с МСФО, для презентации на годовом собрании участников.
- Подготовка 5-летних инвестиционных моделей торговых домов в Европе и Китае.

Достижения: 1. Формы консолидированной управленческой отчетности разработаны, внедрены и используются компанией в настоящий момент.
2. Успешно осуществил трансформацию отчетности китайско-российского СП.
3. Подготовил 5-летние инвестиционные модели торговых домов в Китае и Европе.
1 год и 3 месяца
январь 2015 — март 2016
Cоветник генерального директора по внутреннему контролю
ООО "Сириус", Москва
ПРОЕКТ по постановке системы внутреннего контроля.
Достижение:
Поставил систему внутреннего контроля в компании "с нуля".
2 года и 1 месяц
август 2012 — август 2014
Начальник Департамента внутреннего контроля и аудита
ОАО "РТ-Химкомпозит" (входит в ГК "Ростех"), Москва, полная занятость
Руководство функционалом внутреннего контроля и аудита в Холдинге, а также непосредственное участие в проверках финансово-хозяйственной деятельности компаний Холдинга, включая:
- Аудит бизнес-процессов компании (продажи, закупки, работа с дебиторами, сохранность запасов и основных средств, производство, работа с банками, бюджетное планирование и др.);
- Оценка эффективности системы внутреннего контроля Компании, разработка и постановка внутренних контролей для бизнес-процессов;
- Анализ финансово-хозяйственной деятельности компаний;
- Проведение служебных расследований по поручению руководства компании;
- Выявление и оценка рисков, составление карты рисков;
- Составление годовых планов проверок компаний;
- Подготовка отчётов руководству по результатам проверок с описанием выявленных нарушений/недостатков и рекомендаций по их устранению.
- Разработка методик и процедур аудита;
- Контроль за выполнением рекомендаций предыдущих проверок.

Достижения: - Улучшил функционирование ряда бизнес-процессов (продажи, закупки, работа с дебиторами).
- Выявил ряд случаев мошенничества и информировал руководство о них.
- Разработал методику анализа финансово-хозяйственной деятельности курируемых компаний.
6 лет и 4 месяца
декабрь 2005 — март 2012
Заместитель директора Департамента внутреннего аудита, затем Директор финансового департамента
Ренова Менеджмент, Москва, полная занятость
Как Зам. Директора Департамента внутреннего аудита:
- Аудит бизнес-процессов компании;
- Оценка эффективности системы внутреннего контроля Компании, разработка и постановка внутренних контролей для бизнес-процессов;
- Анализ финансово-хозяйственной деятельности компаний;
- Проведение служебных расследований по поручению руководства компании;
- Выявление и оценка рисков, составление карты рисков;
- Составление годовых планов проверок компаний;
- Подготовка отчётов руководству по результатам проверок;
- Разработка методик и процедур аудита;
- Участие в согласовании новых регламентов и положений компаний;
- Контроль за выполнением решений Совета Директоров и ОСА;
- Контроль за выполнением рекомендаций предыдущих проверок;
- Участие в разработке ключевых показателей эффективности (КПЭ);
- Организация служб внутреннего аудита в управляемых компаниях;
- Организация работы Комитета по аудиту.

Достижения: - Улучшил функционирование ряда бизнес-процессов.
- В рамках оценки рисков, уменьшил подверженность компаний Группы выявленным рискам.
- Наладил работу служб внутреннего аудита на местах.

Как Директор Финансового департамента:
Проект по постановке системы управленческого учёта в компании.
Дополнительный функционал:
- Контроль следующих подразделений:
- Отдел управленческого учёта;
- Казначейство;
- Бухгалтерия;
- Подготовка бюджета (БДДС, БДР, Баланс);
- Финансовый контроль за расходами компании;
- Анализ финансово-хозяйственной деятельности.

Достижение: Поставил "с нуля" систему управленческого учёта.
1 год и 5 месяцев
июль 2004 — ноябрь 2005
Старший менеджер Департамента аудита, затем Ведущий финансовый аналитик ДКФ
БДО Юникон, Москва, полная занятость
Как Старший менеджер Департамента аудита:
Обязанности: а) Руководство командами аудиторов при проведении аудита финансовой отчётности банков и коммерческих предприятий.
б) Участие в аудитах (проверках) финансовой отчётности банков и коммерческих предприятий, в рамках которых осуществлялись:
- проверка достоверности финансовой отчётности предприятий за проверяемый период;
- проверка соблюдения валютного, налогового законодательства, законодательства по недропользованию
- проверка состояния и эффективности работы системы внутреннего контроля аудируемых компаний.

Достижение: Из вновь пришедших сотрудников в короткие сроки создал команду эффективных специалистов

Как Ведущий финансовый аналитик Департамента корпоративных финансов:
Обязанности: а) Анализ финансово-экономического состояния компаний в рамках предоставления услуг финансового due diligence (оценки финансово-экономического состояния) потенциальным покупателям компаний;
б) Разработка методик финансового due diligence предприятий и банков.

Достижение: Для Департамента корпоративных финансов разработал методику финансового due diligence для предприятий и банков.
5 лет и 6 месяцев
июль 1998 — декабрь 2003
Ассистент аудитора, затем Старший аудитор по банковскому аудиту и аудиту нефтегазовых компаний
ЗАО "КПМГ" (KPMG), Москва, полная занятость
Обязанности:
- Аудит коммерческих предприятий (НК Лукойл, УАЗ, деревообрабатывающая промышленность и др) и банков (Петрокоммерц, ММБ, Газпромбанк, CSFB и др);
- Трансформация российской бухгалтерской отчётности в отчётность в соответствие с МСФО.
- Участие в проектах по оказанию услуг внутреннего аудита (аутсорсинг).

Функции: руководство командами аудиторов (3-5 человек) при проведении аудиторских проверок.
А также: подготовка отчётов о результатах проверок, составление бюджетов и оценка работы подчинённых.

Достижения: а) Успешное переключение с банковского аудита на аудит коммерческих предприятий.
б) Успешная сдача экзаменов на международный сертификат АССА за время работы в КПМГ.
Высшее образование
2009
Институт экономики и финансов «Синергия»
Бизнеса и делового администрирования
Вечерняя форма обучения
Мастер делового администрирования
1998
Финансовый университет при Правительстве РФ
Финансы и кредит
Вечерняя форма обучения
Экономист
1993
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Химический
Дневная/Очная форма обучения
Химик
Курсы
2002
ATC International
Обучение для получения международного сертификата АССА
Москва
Навыки и умения
Иностранные языки
Английский (разговорный), немецкий (базовый).
Водительское удостоверение
Категория A, B
Профессиональные навыки
Компьютерные навыки:
MS Office (Word, Excel, Power Point); Бухгалтерия 1С; Visio; Acrobat; Fine Reader; Консультант Плюс, Гарант, Promt; ABBYY Lingvo
Дополнительные сведения
Спорт, музыка, путешествия
https://img.superjob.ru
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
Хочешь машину
как у соседа?
Узнай, где он работает
с помощью SuperJob!
Подробнее
Похожие резюме
Аудитор на консалтинговые проекты
По договоренности
Генеральный директор, ООО "Клеверс стафф"
Аудитор на консалтинговые проекты
Внутренний аудитор, ревизор
80 000 Р
Главный специалист отдела контроля контрактования и ревизионной работы, РН-Москва
Внутренний аудитор, главный бухгалтер, начальник отдела
70 000 Р
Методолог по организации бухгалтерского и налогового учета, ООО «Очаковский комбинат пищевых ингредиентов»
Внутренний аудитор, главный бухгалтер, начальник отдела
205 резюме
Резюме № 7903937 в открытом доступе Последнее обновление 21 декабря 2016, 00:24

Резюме

Руководитель службы внутреннего контроля и аудита / Начальник службы риск-менеджмента / Главный аудитор По договоренности
Полный рабочий день.
Дата рождения: 16 ноября 1971, 45 лет.
Москва
05.2016—09.2016   5 месяцев
Руководитель направления финансового контроля
АО "НПК Химпроминжиниринг" (входит в ГК "Росатом"), г. Москва, полная занятость.
ПРОЕКТ по разработке консолидированной управленческой отчетности группы компаний.
Дополнительно были осуществлены:
- Трансформация отчетности СП, подготовленной по китайским стандартам в отчетность, подготовленную в соответствие с МСФО, для презентации на годовом собрании участников.
- Подготовка 5-летних инвестиционных моделей торговых домов в Европе и Китае.

Достижения: 1. Формы консолидированной управленческой отчетности разработаны, внедрены и используются компанией в настоящий момент.
2. Успешно осуществил трансформацию отчетности китайско-российского СП.
3. Подготовил 5-летние инвестиционные модели торговых домов в Китае и Европе.
01.2015—03.2016   1 год 3 месяца
Cоветник генерального директора по внутреннему контролю
ООО "Сириус", г. Москва.
ПРОЕКТ по постановке системы внутреннего контроля.
Достижение:
Поставил систему внутреннего контроля в компании "с нуля".
08.2012—08.2014   2 года 1 месяц
Начальник Департамента внутреннего контроля и аудита
ОАО "РТ-Химкомпозит" (входит в ГК "Ростех"), г. Москва, полная занятость.
Руководство функционалом внутреннего контроля и аудита в Холдинге, а также непосредственное участие в проверках финансово-хозяйственной деятельности компаний Холдинга, включая:
- Аудит бизнес-процессов компании (продажи, закупки, работа с дебиторами, сохранность запасов и основных средств, производство, работа с банками, бюджетное планирование и др.);
- Оценка эффективности системы внутреннего контроля Компании, разработка и постановка внутренних контролей для бизнес-процессов;
- Анализ финансово-хозяйственной деятельности компаний;
- Проведение служебных расследований по поручению руководства компании;
- Выявление и оценка рисков, составление карты рисков;
- Составление годовых планов проверок компаний;
- Подготовка отчётов руководству по результатам проверок с описанием выявленных нарушений/недостатков и рекомендаций по их устранению.
- Разработка методик и процедур аудита;
- Контроль за выполнением рекомендаций предыдущих проверок.

Достижения: - Улучшил функционирование ряда бизнес-процессов (продажи, закупки, работа с дебиторами).
- Выявил ряд случаев мошенничества и информировал руководство о них.
- Разработал методику анализа финансово-хозяйственной деятельности курируемых компаний.
12.2005—03.2012   6 лет 4 месяца
Заместитель директора Департамента внутреннего аудита, затем Директор финансового департамента
Ренова Менеджмент, г. Москва, полная занятость.
Как Зам. Директора Департамента внутреннего аудита:
- Аудит бизнес-процессов компании;
- Оценка эффективности системы внутреннего контроля Компании, разработка и постановка внутренних контролей для бизнес-процессов;
- Анализ финансово-хозяйственной деятельности компаний;
- Проведение служебных расследований по поручению руководства компании;
- Выявление и оценка рисков, составление карты рисков;
- Составление годовых планов проверок компаний;
- Подготовка отчётов руководству по результатам проверок;
- Разработка методик и процедур аудита;
- Участие в согласовании новых регламентов и положений компаний;
- Контроль за выполнением решений Совета Директоров и ОСА;
- Контроль за выполнением рекомендаций предыдущих проверок;
- Участие в разработке ключевых показателей эффективности (КПЭ);
- Организация служб внутреннего аудита в управляемых компаниях;
- Организация работы Комитета по аудиту.

Достижения: - Улучшил функционирование ряда бизнес-процессов.
- В рамках оценки рисков, уменьшил подверженность компаний Группы выявленным рискам.
- Наладил работу служб внутреннего аудита на местах.

Как Директор Финансового департамента:
Проект по постановке системы управленческого учёта в компании.
Дополнительный функционал:
- Контроль следующих подразделений:
- Отдел управленческого учёта;
- Казначейство;
- Бухгалтерия;
- Подготовка бюджета (БДДС, БДР, Баланс);
- Финансовый контроль за расходами компании;
- Анализ финансово-хозяйственной деятельности.

Достижение: Поставил "с нуля" систему управленческого учёта.
07.2004—11.2005   1 год 5 месяцев
Старший менеджер Департамента аудита, затем Ведущий финансовый аналитик ДКФ
БДО Юникон, г. Москва, полная занятость.
Как Старший менеджер Департамента аудита:
Обязанности: а) Руководство командами аудиторов при проведении аудита финансовой отчётности банков и коммерческих предприятий.
б) Участие в аудитах (проверках) финансовой отчётности банков и коммерческих предприятий, в рамках которых осуществлялись:
- проверка достоверности финансовой отчётности предприятий за проверяемый период;
- проверка соблюдения валютного, налогового законодательства, законодательства по недропользованию
- проверка состояния и эффективности работы системы внутреннего контроля аудируемых компаний.

Достижение: Из вновь пришедших сотрудников в короткие сроки создал команду эффективных специалистов

Как Ведущий финансовый аналитик Департамента корпоративных финансов:
Обязанности: а) Анализ финансово-экономического состояния компаний в рамках предоставления услуг финансового due diligence (оценки финансово-экономического состояния) потенциальным покупателям компаний;
б) Разработка методик финансового due diligence предприятий и банков.

Достижение: Для Департамента корпоративных финансов разработал методику финансового due diligence для предприятий и банков.
07.1998—12.2003   5 лет 6 месяцев
Ассистент аудитора, затем Старший аудитор по банковскому аудиту и аудиту нефтегазовых компаний
ЗАО "КПМГ" (KPMG), г. Москва, полная занятость.
Обязанности:
- Аудит коммерческих предприятий (НК Лукойл, УАЗ, деревообрабатывающая промышленность и др) и банков (Петрокоммерц, ММБ, Газпромбанк, CSFB и др);
- Трансформация российской бухгалтерской отчётности в отчётность в соответствие с МСФО.
- Участие в проектах по оказанию услуг внутреннего аудита (аутсорсинг).

Функции: руководство командами аудиторов (3-5 человек) при проведении аудиторских проверок.
А также: подготовка отчётов о результатах проверок, составление бюджетов и оценка работы подчинённых.

Достижения: а) Успешное переключение с банковского аудита на аудит коммерческих предприятий.
б) Успешная сдача экзаменов на международный сертификат АССА за время работы в КПМГ.
Высшее
2009
Институт экономики и финансов «Синергия»
Факультет: Бизнеса и делового администрирования
Вечерняя форма обучения
Специальность: Мастер делового администрирования
Высшее
1998
Финансовый университет при Правительстве РФ
Факультет: Финансы и кредит
Вечерняя форма обучения
Специальность: Экономист
Высшее
1993
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Факультет: Химический
Дневная/Очная форма обучения
Специальность: Химик
Курсы и тренинги
2002
ATC International
Обучение для получения международного сертификата АССА
Москва
Навыки и умения
Иностранные языки
Английский (разговорный),
немецкий (базовый).
Водительское удостоверение
A B
Профессиональные навыки
Компьютерные навыки:
MS Office (Word, Excel, Power Point); Бухгалтерия 1С; Visio; Acrobat; Fine Reader; Консультант Плюс, Гарант, Promt; ABBYY Lingvo
Дополнительные сведения
Спорт, музыка, путешествия